8月18日,淮陰丁集供電所組織核算員開展資金安全管理自查自糾活動,主要包括電費收取方式、是否設(shè)立小金庫、營業(yè)廳票據(jù)管理等計62項內(nèi)容。
自查自糾活動嚴格對照資金安全管理審計專項內(nèi)容逐條核查,查找存在問題,制定整改措施和整改時間。通過自查,存在以下問題:一、臨時用電定金專用收據(jù)和普通收據(jù)沒有按要求放入保險柜;二、打印過的票據(jù)沒有按要求裝訂裝箱,作廢發(fā)票沒有按要求在營銷系統(tǒng)內(nèi)進行作廢處理;三;現(xiàn)金繳費銷賬方式采用“銀行到賬單”進行銷帳。該所根據(jù)自查的問題,迅速落實責任人,組織相關(guān)班組進行整改。
通過該項活動開展,提高了供電所人員對資金管理的認識,警醒每位職工嚴格按財務規(guī)定工作,同時要求核算員作為財務管理第一責任人,不斷加強電費流程管控,定期組織供電所人員學習財務相關(guān)規(guī)定與要求,提高供電所人員資金安全管理意識。(范海麗)