本網(wǎng)訊 近日,湘潭發(fā)電公司紀(jì)委辦公室(審計(jì)部)組織部門職工認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)華銀公司“六六”戰(zhàn)略目標(biāo),力求“學(xué)懂、弄通、悟透”,全面認(rèn)真開展監(jiān)督工作。
一是組織落實(shí)上級(jí)巡視、巡察反饋意見的整改監(jiān)督。按照專項(xiàng)整治目標(biāo)任務(wù)要求,建立健全整改臺(tái)賬,著力巡視整改長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè),持續(xù)跟進(jìn)與監(jiān)督對(duì)巡視、巡察、檢查發(fā)現(xiàn)的70個(gè)問題的對(duì)照檢查與整改效果的“回頭看”,完成整改單再檢查,杜絕問題的變異與反彈。
二是認(rèn)真監(jiān)督落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定問題自查自糾,督促整改與建立長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)照相關(guān)要求與集團(tuán)公司《進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)公司履職待遇業(yè)務(wù)支出管理的若干規(guī)定》,進(jìn)一步組織公司各部門開展自查,全面排查,緊盯整改,堅(jiān)決做到不達(dá)到整改效果、不形成長(zhǎng)效機(jī)制不松手。
三是認(rèn)真督查發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督實(shí)效,進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)問題的整改落實(shí)。針對(duì)2019年上半年開展的2個(gè)專項(xiàng)審計(jì)、2018年審計(jì)整改47項(xiàng)長(zhǎng)期執(zhí)行計(jì)劃的整改情況與效果進(jìn)行檢查。通過內(nèi)部審計(jì)及對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改跟蹤落實(shí)、督查及回頭看檢查,充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督實(shí)效。